第一部分 概 况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表(按功能分类列示)》 三、《收入决算表(按单位列示)》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收支决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占有使用情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况一、主要职责天津市人民检察院(本级)的主要职责是:深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和部署,统一全市检察机关思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。依法向天津市人民代表大会及其常务委员会提出议案,向天津市人民代表大会常务委员会提出地方性法规等是否符合宪法和法律进行审查的要求;领导全市各级人民检察院的工作。按照市委和最高人民检察院确定的工作方针,研究和部署本市检察工作任务,对下级人民检察院相关业务进行指导;依照法律规定对由天津市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,领导全市各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作;对全市重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作;负责应由天津市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作,领导下级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作;负责应由天津市人民检察院承办的提起公益诉讼工作,领导下级人民检察院开展提起公益诉讼工作;对下级人民检察院报请核准追诉的案件进行审查、决定是否追诉;负责应由天津市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作,领导下级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作;受理向天津市人民检察院的控告申诉,领导下级人民检察院的控告申诉检察工作;对下级人民检察院行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定;指导全市检察机关的必博娱乐,BBO娱乐工作;负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作,协同市委主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法,组织指导检察机关教育培训工作;协同市委主管部门管理和考核全市各区人民检察院的检察长,协同各区党委管理和考核区检察院的副检察长;领导全市各级人民检察院的检务督察工作;指导全市检察机关的财务装备工作和检察技术信息工作;负责其他应当由天津市人民检察院承办的事项。 二、机构设置天津市人民检察院(本级)内设16个职能处室;下辖0个预算单位。纳入天津市人民检察院(本级)2024年度部门决算编制范围的单位包括: 1.天津市人民检察院本级
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
173,301,780.64 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、公共安全支出 |
170,922,191.50 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、教育支出 |
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、科学技术支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
11,364,744.19 |
七、上级补助收入 |
|
七、卫生健康支出 |
5,946,837.14 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
九、其他收入 |
16,312,280.01 |
九、城乡社区支出 |
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、债务付息支出 |
263,686.02 |
|
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
189,614,060.65 |
本年支出合计 |
188,497,458.85 |
十、使用非财政拨款结余 |
|
二十四、结余分配 |
|
十一、年初结转和结余 |
573,497.12 |
二十五、年末结转和结余 |
1,690,098.92 |
其中:财政拨款结转和结余 |
|
|
|
其他结转和结余 |
573,497.12 |
|
|
收入总计 |
190,187,557.77 |
支出总计 |
190,187,557.77 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费。 |
二、《收入决算表(按功能分类列示)》
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
合计 |
189,614,060.65 |
173,301,780.64 |
|
|
|
|
|
16,312,280.01 |
204 |
公共安全支出 |
172,038,793.30 |
155,726,631.29 |
|
|
|
|
|
16,312,162.01 |
20404 |
检察 |
172,038,793.30 |
155,726,631.29 |
|
|
|
|
|
16,312,162.01 |
2040401 |
行政运行 |
116,993,611.88 |
115,886,449.87 |
|
|
|
|
|
1,107,162.01 |
2040410 |
检察监督 |
6,873,500.00 |
6,873,500.00 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
48,171,681.42 |
32,966,681.42 |
|
|
|
|
|
15,205,000.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
11,364,744.19 |
11,364,682.20 |
|
|
|
|
|
61.99 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11,364,744.19 |
11,364,682.20 |
|
|
|
|
|
61.99 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,157,466.95 |
7,157,404.96 |
|
|
|
|
|
61.99 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,207,277.24 |
4,207,277.24 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5,946,837.14 |
5,946,781.13 |
|
|
|
|
|
56.01 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
5,946,837.14 |
5,946,781.13 |
|
|
|
|
|
56.01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
5,057,576.40 |
5,057,520.39 |
|
|
|
|
|
56.01 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
889,260.74 |
889,260.74 |
|
|
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
263,686.02 |
263,686.02 |
|
|
|
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
263,686.02 |
263,686.02 |
|
|
|
|
|
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
263,686.02 |
263,686.02 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。 |
三、《收入决算表(按单位列示)》
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转和结余 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
财政拨款结转结余 |
非财政拨款结转结余 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
190,187,557.77 |
189,614,060.65 |
173,301,780.64 |
|
|
|
|
|
|
|
16,312,280.01 |
573,497.12 |
|
|
|
|
573,497.12 |
|
573,497.12 |
251101 |
天津市人民检察院(本级) |
190,187,557.77 |
189,614,060.65 |
173,301,780.64 |
|
|
|
|
|
|
|
16,312,280.01 |
573,497.12 |
|
|
|
|
573,497.12 |
|
573,497.12 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费。 |
四、《支出决算表》
支出功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
188,497,458.85 |
134,133,291.22 |
54,364,167.63 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
170,922,191.50 |
116,821,709.89 |
54,100,481.61 |
|
|
|
20404 |
检察 |
170,922,191.50 |
116,821,709.89 |
54,100,481.61 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
116,877,709.89 |
116,821,709.89 |
56,000.00 |
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
6,873,500.00 |
|
6,873,500.00 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
47,170,981.61 |
|
47,170,981.61 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,364,744.19 |
11,364,744.19 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11,364,744.19 |
11,364,744.19 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,157,466.95 |
7,157,466.95 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,207,277.24 |
4,207,277.24 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5,946,837.14 |
5,946,837.14 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5,946,837.14 |
5,946,837.14 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5,057,576.40 |
5,057,576.40 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
889,260.74 |
889,260.74 |
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
263,686.02 |
|
263,686.02 |
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
263,686.02 |
|
263,686.02 |
|
|
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
263,686.02 |
|
263,686.02 |
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
五、《财政拨款收入支出决算总表》
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
173,301,780.64 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、公共安全支出 |
155,680,948.79 |
155,680,948.79 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
11,364,682.20 |
11,364,682.20 |
|
|
|
|
七、卫生健康支出 |
5,946,781.13 |
5,946,781.13 |
|
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务付息支出 |
263,686.02 |
263,686.02 |
|
|
|
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
173,301,780.64 |
本年支出合计 |
173,256,098.14 |
173,256,098.14 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
45,682.50 |
45,682.50 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
173,301,780.64 |
合计 |
173,301,780.64 |
173,301,780.64 |
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
173,256,098.14 |
133,152,230.70 |
116,878,689.47 |
16,273,541.23 |
40,103,867.44 |
204 |
公共安全支出 |
155,680,948.79 |
115,840,767.37 |
99,567,226.14 |
16,273,541.23 |
39,840,181.42 |
20404 |
检察 |
155,680,948.79 |
115,840,767.37 |
99,567,226.14 |
16,273,541.23 |
39,840,181.42 |
2040401 |
行政运行 |
115,840,767.37 |
115,840,767.37 |
99,567,226.14 |
16,273,541.23 |
|
2040410 |
检察监督 |
6,873,500.00 |
|
|
|
6,873,500.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
32,966,681.42 |
|
|
|
32,966,681.42 |
208 |
社会保障和就业支出 |
11,364,682.20 |
11,364,682.20 |
11,364,682.20 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11,364,682.20 |
11,364,682.20 |
11,364,682.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,157,404.96 |
7,157,404.96 |
7,157,404.96 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,207,277.24 |
4,207,277.24 |
4,207,277.24 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5,946,781.13 |
5,946,781.13 |
5,946,781.13 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5,946,781.13 |
5,946,781.13 |
5,946,781.13 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5,057,520.39 |
5,057,520.39 |
5,057,520.39 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
889,260.74 |
889,260.74 |
889,260.74 |
|
|
232 |
债务付息支出 |
263,686.02 |
|
|
|
263,686.02 |
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
263,686.02 |
|
|
|
263,686.02 |
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
263,686.02 |
|
|
|
263,686.02 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
113,769,673.87 |
302 |
商品和服务支出 |
16,273,541.23 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30101 |
基本工资 |
17,422,286.90 |
30201 |
办公费 |
153,356.73 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21,629,341.60 |
30202 |
印刷费 |
10,000.00 |
310 |
资本性支出 |
|
30103 |
奖金 |
24,918,962.30 |
30203 |
咨询费 |
4,800.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
209,991.80 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7,157,404.96 |
30206 |
电费 |
799,999.91 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4,207,277.24 |
30207 |
邮电费 |
44,162.44 |
31006 |
大型修缮 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4,223,996.86 |
30208 |
取暖费 |
1,545,296.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
889,260.74 |
30209 |
物业管理费 |
2,482,420.93 |
31008 |
物资储备 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
322,543.86 |
30211 |
差旅费 |
72,000.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
26,879,151.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
50,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6,119,448.41 |
30214 |
租赁费 |
656,380.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,109,015.60 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30301 |
离休费 |
1,092,424.60 |
30216 |
培训费 |
10,000.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30302 |
退休费 |
1,405,391.00 |
30217 |
公务接待费 |
19,440.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
6,115.98 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1,266,000.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
30307 |
医疗费补助 |
611,200.00 |
30227 |
委托业务费 |
95,000.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
726,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1,050,556.98 |
31205 |
利息补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
458,999.02 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3,283,421.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3,329,600.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
116,878,689.47 |
公用经费合计 |
16,273,541.23 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | 天津市人民检察院(本级)2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | 天津市人民检察院(本级)2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
548,395.48 |
69,956.46 |
458,999.02 |
|
458,999.02 |
19,440.00 |
注:本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
十一、《项目支出决算表》
项目 |
本年支出 |
科目编码 |
科目名称(二级项目名称) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
54,364,167.63 |
40,103,867.44 |
|
|
|
14,260,300.19 |
204 |
公共安全支出 |
54,100,481.61 |
39,840,181.42 |
|
|
|
14,260,300.19 |
20404 |
检察 |
54,100,481.61 |
39,840,181.42 |
|
|
|
14,260,300.19 |
2040401 |
行政运行 |
56,000.00 |
|
|
|
|
56,000.00 |
2040401 |
中共天津市委政法委员会拨款 |
48,000.00 |
|
|
|
|
48,000.00 |
2040401 |
最高人民检察院拨款 |
8,000.00 |
|
|
|
|
8,000.00 |
2040410 |
检察监督 |
6,873,500.00 |
6,873,500.00 |
|
|
|
|
2040410 |
2024年检察业务购买服务项目-2024市级(123451) |
5,260,000.00 |
6,873,500.00 |
|
|
|
-1,613,500.00 |
2040410 |
2024年检察业务购买服务项目-2024市级(123782) |
1,301,000.00 |
|
|
|
|
1,301,000.00 |
2040410 |
新一代普通密码设备换装项目-2023一般债(122024) |
312,500.00 |
|
|
|
|
312,500.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
47,170,981.61 |
32,966,681.42 |
|
|
|
14,204,300.19 |
2040499 |
2024年检察业务信息化运维项目-2024市级(123465) |
5,341,600.00 |
32,966,681.42 |
|
|
|
-27,625,081.42 |
2040499 |
2024年检察业务信息化运维项目-2024中央(132681) |
4,204,064.00 |
|
|
|
|
4,204,064.00 |
2040499 |
2024年检察业务信息化运维项目-2024市级(124252) |
558,300.00 |
|
|
|
|
558,300.00 |
2040499 |
2024年抚恤金项目(一)(153662) |
1,147,342.00 |
|
|
|
|
1,147,342.00 |
2040499 |
2024年抚恤金项目(二)(163192) |
191,685.53 |
|
|
|
|
191,685.53 |
2040499 |
2024年抚恤金项目(三)(173662) |
817,757.52 |
|
|
|
|
817,757.52 |
2040499 |
2024年司法救助经费项目-2024中央(132680) |
1,239,940.91 |
|
|
|
|
1,239,940.91 |
2040499 |
市检察机关政务内网业务应用系统2.0及检察业务统计系统2.0运行环境项目-2023年一般债券(121999) |
80,000.00 |
|
|
|
|
80,000.00 |
2040499 |
天津市检察机关政务内网应用系统2.0及检察业务统计系统2.0运行环境建设项目-2024年一般债(172664) |
891,098.00 |
|
|
|
|
891,098.00 |
2040499 |
2024年天津市人民检察院因公出国(境)项目(172618) |
189,498.00 |
|
|
|
|
189,498.00 |
2040499 |
2024年检察业务装备购置项目-2024市级(123535) |
300,000.00 |
|
|
|
|
300,000.00 |
2040499 |
2024年检察业务装备购置项目-2024市级(123536) |
11,500.00 |
|
|
|
|
11,500.00 |
2040499 |
检察办案业务费-2023中央(122004) |
5,227,000.00 |
|
|
|
|
5,227,000.00 |
2040499 |
检察办案业务费-2023中央(122005) |
69,956.46 |
|
|
|
|
69,956.46 |
2040499 |
2024年检察业务经费项目-2024市级(124566) |
3,494,145.00 |
|
|
|
|
3,494,145.00 |
2040499 |
2024年检察业务经费项目-2024市级(124567) |
1,595,000.00 |
|
|
|
|
1,595,000.00 |
2040499 |
2024年检察业务经费项目-2024市级(124568) |
17,194.00 |
|
|
|
|
17,194.00 |
2040499 |
2024年检察业务经费项目-2024市级(124569) |
31,700.00 |
|
|
|
|
31,700.00 |
2040499 |
2024年检察业务经费项目-2024市级(123590) |
2,500,000.00 |
|
|
|
|
2,500,000.00 |
2040499 |
2024年检察业务经费项目-2024市级(123591) |
1,026,500.00 |
|
|
|
|
1,026,500.00 |
2040499 |
2024年检察业务经费项目-2024市级(123814) |
3,774,000.00 |
|
|
|
|
3,774,000.00 |
2040499 |
2023年天津检察系统技术信息化运维项目-2023中央(122000) |
258,400.00 |
|
|
|
|
258,400.00 |
2040499 |
2024年检察业务装备购置项目-2024非财政拨款 |
2,480,400.00 |
|
|
|
|
2,480,400.00 |
2040499 |
高检院拨经费-2024非财政拨款 |
35,000.00 |
|
|
|
|
35,000.00 |
2040499 |
基建及安全抢险专项资金-2024非财政拨款 |
50,000.00 |
|
|
|
|
50,000.00 |
2040499 |
2024年检察业务经费项目-2024非财政拨款 |
11,638,900.19 |
|
|
|
|
11,638,900.19 |
2040499 |
其他检察支出 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
|
|
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
263,686.02 |
263,686.02 |
|
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
263,686.02 |
263,686.02 |
|
|
|
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
263,686.02 |
263,686.02 |
|
|
|
|
2320301 |
天津市人民检察院债券利息项目-2024债券利息 |
263,686.02 |
263,686.02 |
|
|
|
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注:本表反映本年度项目支出决算情况,其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明天津市人民检察院(本级)2024年度收入、支出决算总计190,187,557.77元。与2023年度相比,收、支总计各减少40,553.84元,下降0.021%,主要原因是人员经费、公用经费支出减少。 收入包括:一般公共预算财政拨款收入173,301,780.64元、其他收入16,312,280.01元。 支出包括:公共安全支出170,922,191.50元、社会保障和就业支出11,364,744.19元、卫生健康支出5,946,837.14元、债务付息支出263,686.02元。 二、收入决算情况说明天津市人民检察院(本级)2024年度本年收入合计189,614,060.65元,与2023年度相比增加11,509,439.20元,主要原因是其他收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入173,301,780.64元,占91.397%;其他收入16,312,280.01元,占8.603%。 三、支出决算情况说明天津市人民检察院(本级)2024年度本年支出合计188,497,458.85元,与2023年度相比减少754,363.42元,主要原因是公用经费、项目经费支出减少。其中:基本支出134,133,291.22元,占71.159%;项目支出54,364,167.63元,占28.841%。 四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市人民检察院(本级)2024年度财政拨款收入、支出决算总计173,301,780.64元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,704,956.18元,下降0.974%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。 收入包括:一般公共预算财政拨款173,301,780.64元。 支出包括:公共安全支出155,680,948.79元、社会保障和就业支出11,364,682.20元、卫生健康支出5,946,781.13元、债务付息支出263,686.02元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)总体情况 天津市人民检察院(本级)2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计173,256,098.14元,占本年支出合计的91.914%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,750,638.68元,下降1.000%,主要原因是基本支出减少。 (二)支出结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出173,256,098.14元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出155,680,948.79元,占89.856%,社会保障和就业支出(类)支出11,364,682.20元,占6.559%,卫生健康支出(类)支出5,946,781.13元,占3.432%,债务付息支出(类)支出263,686.02元,占0.152%。 (三)具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154,288,300.00元,支出决算为173,256,098.14元,完成年初预算的112.294%。其中: 1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为104,175,000.00元,支出决算为115,840,767.37元,完成年初预算的111.198%,决算数大于预算数的主要原因是:根据人员动态管理,相应人员经费、公用经费增加。 2.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)年初预算为6,889,700.00元,支出决算为6,873,500.00元,完成年初预算的99.765%,决算数小于预算数的主要原因是:项目支出按检察工作开展实际情况列支。 3.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算为26,437,900.00元,支出决算为32,966,681.42元,完成年初预算的124.695%,决算数大于预算数的主要原因是:追加一般债券信息化项目。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7,272,000.00元,支出决算为7,157,404.96元,完成年初预算的98.424%,决算数小于预算数的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出按照实际人员变动动态调整,整体有所减少。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3,636,000.00元,支出决算为4,207,277.24元,完成年初预算的115.712%,决算数大于预算数的主要原因是:机关事业单位职业年金缴费支出按照实际人员变动动态调整,整体有所增加。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为4,705,000.00元,支出决算为5,057,520.39元,完成年初预算的107.492%,决算数大于预算数的主要原因是:行政单位医疗支出按照实际人员变动动态调整,整体有所增加。 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为909,000.00元,支出决算为889,260.74元,完成年初预算的97.828%,决算数小于预算数的主要原因是:行政事业单位医疗公务员医疗补助支出按照实际人员变动动态调整,整体有所减少。 8.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为263,700.00元,支出决算为263,686.02元,完成年初预算的99.995%,决算数小于预算数的主要原因是:严格按照年初预算列支。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市人民检察院(本级)2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计133,152,230.70元,与2023年度相比减少3,141,014.13元,主要原因是根据人员动态管理实际情况,人员经费、公用经费相应减少。其中: 人员经费116,878,689.47元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。 公用经费16,273,541.23元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明天津市人民检察院(本级)2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市人民检察院(本级)2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)总体情况 2024年财政拨款“三公”经费预算548,956.46元,支出决算548,395.48元,与2024年预算相比减少560.98元,完成预算的99.898%;支出决算较上年减少28,066.07元,下降4.869%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想,压减经费开支;决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子思想,压减公务用车运行维护成本。 (二)具体情况 1.因公出国(境)费预算69,956.46元,支出决算69,956.46元,与预算相比持平,完成预算的100.000%;支出决算较上年增加69,956.46元。决算数与预算数持平的主要原因是按照最高检因公出国(境)工作安排列支;决算数较上年增加的主要原因是上年度无因公出国(境)工作安排。 2024年本单位组织的出国团组1个,出国1人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算459,000.00元,支出决算458,999.02元,与预算相比减少0.98元,完成预算的100.000%;支出决算较上年减少87,462.53元,下降16.005%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想,压减公务用车运行维护成本;决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子思想,进一步压减公务用车运行维护成本。其中: 公务用车运行维护费预算459,000.00元,支出决算458,999.02元,与预算相比减少0.98元,完成预算的100.000%;支出决算较上年减少87,462.53元,下降16.005%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想,压减公务用车运行维护成本;决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子思想,进一步压减公务用车运行维护成本。 截至2024年12月31日,使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为36辆。 公务用车购置费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算;决算数较上年持平的主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算。 2024年购置公务用车0辆。 3.公务接待费预算20,000.00元,支出决算19,440.00元,与预算相比减少560.00元,完成预算的97.200%;支出决算较上年减少10,560.00元,下降35.200%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想,压减公务接待支出;决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子思想,进一步压减公务接待支出。 2024年本单位国内公务接待20批次,106人次;其中,外事接待0批次,0人次。 十、机关运行经费支出情况说明机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市人民检察院(本级)2024年度机关运行经费年初预算16,277,000.00元,决算数16,273,541.23元,与年初预算相比减少3,458.77元,完成年初预算的99.979%;比2023年减少339,977.18元,下降2.046%,主要原因是:落实过紧日子思想,按照检察工作开展实际情况进一步压减支出。 十一、政府采购支出情况说明天津市人民检察院(本级)2024年政府采购支出总额31,744,400.00元,其中:政府采购货物支出9,331,900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出22,412,500.00元。授予中小企业合同金额9,145,000.00元,占政府采购支出总额的28.808%,其中:授予小微企业合同金额8,691,300.00元,占政府采购支出总额的27.379%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.714%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.018%。 十二、国有资产占有使用情况说明截至2024年12月31日,天津市人民检察院(本级)共有车辆36辆,其中:机要通信用车3辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车5辆。单价100万元以上的设备2台(套)。 十三、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求,天津市人民检察院已对22个2024年度市级项目开展绩效自评,涉及金额56,621,594.50元,自评结果已随部门决算一并公开。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 天津市人民检察院不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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